🇩🇰

Mehrwertsteuersätze in Dänemark (2026)

Aktuelle Mehrwertsteuersätze, Registrierungsschwellen und E-Invoicing-Anforderungen für Dänemark.

Regelsatz

25%

Ermäßigte Sätze

Keine ermäßigten Sätze

Registrierungsschwelle

50.000 DKK

E-Invoicing

PflichtPflicht seit 1. Februar 2005

Zuletzt aktualisiert: 1. Januar 2026

Mehrwertsteuersätze in Nachbarländern

RegelsatzErmäßigte SätzeE-Invoicing
Deutschland19%7%Pflicht
Schweden25%12%, 6%Pflicht

Häufige Fragen zur Mehrwertsteuer in Dänemark

Wann wurde der Mehrwertsteuersatz in Dänemark zuletzt geändert?

Die Mehrwertsteuersätze in Dänemark werden regelmäßig von der Regierung überprüft. Der aktuelle Regelsatz von 25 % gilt seit der letzten offiziellen Änderung. Die historischen Satzänderungen findest du in der MwSt-Datenbank der Europäischen Kommission.

Muss ich mich in Dänemark zur Mehrwertsteuer anmelden?

Wenn du die Registrierungsschwelle in Dänemark überschreitest, musst du dich zur Mehrwertsteuer anmelden. Bei grenzüberschreitenden B2B-Dienstleistungen kann eine Registrierung je nach Art der Lieferung und Anwendbarkeit des Reverse-Charge-Verfahrens erforderlich sein.

Was ist mit dem Reverse-Charge-Verfahren bei grenzüberschreitenden Verkäufen nach Dänemark?

Wenn du Dienstleistungen an ein umsatzsteuerlich registriertes Unternehmen in Dänemark verkaufst, wendest du in der Regel das Reverse-Charge-Verfahren an. Der Käufer führt die Mehrwertsteuer ab, nicht du. Das gilt für die meisten B2B-Dienstleistungen innerhalb der EU.

Billstride wendet den korrekten Mehrwertsteuersatz automatisch an

Schluss mit manuellem Nachschlagen. Erstelle professionelle Rechnungen mit dem richtigen Mehrwertsteuersatz für jedes EU-Land.

  • Automatische Mehrwertsteuersätze für alle EU-Länder
  • Reverse Charge für grenzüberschreitende B2B-Verkäufe
  • Konforme E-Rechnungen (ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung)
  • Kein Abo — Bezahlung pro Rechnung
Rechnung erstellen